Разделы
- Расчет экономических показателей предприятия
- Оценка недвижимости
- Оценка экономической эффективности развития сети
- Паевые инвестиционные фонды в России
- Планирование обеспеченности
- Поведение потребителя
- Экономические принципы
Определение объема услуг и доходов от основной деятельности
Доходы от основной деятельности (или тарифные доходы) представляют собой выручку предприятия связи и структурных единиц от предоставления потребителям услуг связи по установленным тарифам. На величину тарифных доходов влияют два показателя:
· объем платных услуг связи;
· установленные тарифы на эти услуги.
Тарифные доходы в денежной форме определяют конечный результат производственной деятельности отрасли связи. Они образуются при оплате потребителем услуг связи по действующим тарифам и выступают как выручка предприятий связи. Тарифные доходы являются основным источником финансов предприятия
, от их роста зависит финансовое положение предприятия, его рентабельность.
Объемы услуг и тарифные доходы в проектном периоде определены на прирост мощности проектируемой сети. Объем услуг учитывает распределение телефонных аппаратов местной сети в соответствии со структурой потребителей и уровнем освоения мощности, а также запроектированный трафик междугородного и международного обмена.
Объемы услуг определяются по формуле:
,
(3)
где V ij - объем услуг i-ой группе потребителей в j-ом году;
Vi - объем услуг по i-ой группе потребителей всего;
dj - удельный вес ввода мощностей в j-ом году.
Прирост за год считаем относительно процента ввода мощностей их исходных данных. Годовой выход составляет сумму прироста за предыдущий год и текущий.
Исходящий трафик рассчитываем как годовой выход из п.А табл. 3, умноженный на трафик из исходных данных.
Объемы доходов от основной деятельности телефонной сети г.N по годам проектного периода рассчитываются в соответствии с показателями услуг, приведенными в исходных данных и установленными исходными данными средними доходными таксами.
Доходы от основной деятельности состоят из доходов от установочной, абонентской платы, платы за трафик, а так же доходов от прочих услуг. Доходы от установки абонентских устройств являются разовыми поступлениями. Они определяются как произведение тарифов на установку и соответствующий объем ввода мощностей. Тарифы на установку представлены в таблице исходных данных. Поскольку доходы от установки разовыми, то в качестве объема ввода мощностей мы берем прирост за год их п. 1.А.а) таблицы 3.
Величина доходов от абонентской платы определяется исходя из условия равномерного подключения предусмотренного числа абонентов в течение года для годового выхода.
Т.о. число абонентов берем среднее.
Например, для физических лиц на начало 2 года количество абонентов составляло 0, на конец - 1035. Суммируем и делим на 2, получаем 517,5.
Далее умножаем полученное число на абонентскую плату из исходных данных - 160 руб. Получаем 82800 тыс. руб.
Расчет доходов от реализации услуг связи производится по видам услуг и группам потребителей по каждому году рассматриваемого периода по формуле:
, (4)
где Dij - доходы от реализации i-ой услуги в j-ом году;
qij - объем услуги i-ого вида, получаемой на введенной в j-ом году мощности;
Nqi - средняя доходная такса на i-ую услугу;
i=1,2…n - количество видов услуг;
j=1,2…N - год рассматриваемого периода.
Плату за трафик тоже считаем по средним значениям. Доходы от прочих услуг - по новым услугам связи.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.
Объемы услуг для физических лиц:
2 год. Прирост за год: 06*0.75*2300=1035 шт.
Годовой выход: 0+0.6*0,75*2300=1035 шт.
Исходящий междугородный трафик для физических лиц, мин:
2 год. Годовой выход(1035)*49,5*12=614 790 мин
Доходы от основной деятельности.
Установочная плата:
2 год. Физические лица: прирост за год(1035)*3390=3 508 650 руб.
Абонентская плата:
2 год. Прирост за год: 1035*160*12=1 987 200 руб.
Годовой выход: среднее((0+1035)/2)*160*12=993 600 руб.
Плата за трафик:
Междугородный обмен, физические лица
2 год: среднее ((0+1035)/2)*5,5*12=34,155 тыс. руб.
Таблица 3. - Объемы услуг и доходы от основной деятельности
Наименование показателей |
годы | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
всего | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 Объемы услуг | ||||||
А) Аппараты телефонной сети, шт. | ||||||
1 Физические лица | ||||||
а) прирост за год |
0 |
1035 |
690 |
0 |
0 |
1725 |
б) годовой выход |
0 |
1035 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
2 Коммерческие организации | ||||||
а) прирост за год |
0 |
69 |
46 |
0 |
0 |
115 |
б) годовой выход |
0 |
69 |
115 |
115 |
115 |
115 |
3 Бюджетные организации | ||||||
а) прирост за год |
0 |
276 |
184 |
0 |
0 |
460 |
б) годовой выход |
0 |
276 |
460 |
460 |
460 |
460 |
ИТОГО | ||||||
а) прирост за год |
0 |
1380 |
920 |
0 |
0 |
2300 |
б) годовой выход |
0 |
1380 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
Б) Исходящий трафик | ||||||
1 междугородный, мин | ||||||
физические лица |
0 |
614 790 |
1 024 650 |
1 024 650 |
1024 650 |
1024650 |
коммерческие организации |
0 |
78 742,8 |
131 238 |
131238 |
131238 |
131238 |
бюджетные организации |
0 |
195 076,8 |
325 128 |
325 128 |
325128 |
325128 |
2 международный, мин | ||||||
физические лица |
0 |
229 770 |
382 950 |
382950 |
382950 |
382950 |
коммерческие организации |
0 |
30 967,2 |
51 612 |
51612 |
51612 |
51612 |
бюджетные организации |
0 |
13 579,2 |
22 632 |
22632 |
22632 |
22632 |
ИТОГО | ||||||
по междугородному трафику |
0 |
888 609,6 |
1 481 016 |
1481016 |
1481016 |
1 481 016 |
по международному трафику |
0 |
274 316,4 |
457 194 |
457 194 |
457 194 |
457 194 |
2 Доходы от основной деятельности, тыс. руб. | ||||||
А) Установочная плата | ||||||
1 Физические лица |
0 |
3 508,65 |
2 339,1 |
0 |
0 |
5 847,75 |
2 Коммерческие организации |
0 |
483 |
322 |
0 |
0 |
805 |
3 Бюджетные организации |
0 |
1 932 |
1 288 |
0 |
0 |
3 220 |
ИТОГО по разделу А |
0 |
5 923,65 |
3 949,1 |
0 |
0 |
9 872,75 |
Б) Абонентская плата | ||||||
1 Физические лица | ||||||
а) прирост за год |
0 |
1 987,2 |
1 324,8 |
0 |
0 |
3 312 |
б) годовой выход |
0 |
993,6 |
2 649,6 |
3 312 |
3 312 |
10 267,2 |
2 Коммерческие организации | ||||||
а) прирост за год |
0 |
215,28 |
143,52 |
0 |
0 |
358,8 |
б) годовой выход |
0 |
107,64 |
287,04 |
358,8 |
358,8 |
1 112,28 |
3 Бюджетные организации | ||||||
а) прирост за год |
0 |
861,12 |
574,08 |
0 |
0 |
1 435,2 |
б) годовой выход |
0 |
430,56 |
1 148,16 |
1 435,2 |
1 435,2 |
4 449,12 |
ИТОГО по разделу Б | ||||||
а) прирост за год |
0 |
3 063,6 |
2 042,4 |
0 |
0 |
5 106 |
б) годовой выход |
0 |
1 531,8 |
4 084,8 |
5 106 |
5 106 |
15 792,6 |
ИТОГО по установочной и абонентской плате | ||||||
а) прирост за год |
0 |
8 987,25 |
5 991,5 |
0 |
0 |
14 978,75 |
б) годовой выход |
0 |
7 455,45 |
8 033,9 |
5 106 |
5 106 |
25 701,35 |
В) Плата за трафик | ||||||
1 междугородный обмен | ||||||
физические лица |
0 |
3 381, 345 |
5 635,575 |
5 635,575 |
5 635,575 |
20 288,07 |
коммерческие организации |
0 |
519,70248 |
866,1708 |
866,1708 |
866,1708 |
3118,21488 |
бюджетные организации |
0 |
1287,50688 |
2 145,8448 |
2 145,8448 |
2145,8448 |
7725,04128 |
2 международный обмен | ||||||
физические лица |
0 |
3 791,205 |
6 318,675 |
6 318,675 |
6 318,675 |
22 747,23 |
коммерческие организации |
0 |
603,8604 |
1 006,434 |
1 006,434 |
1 006,434 |
3 623,1624 |
бюджетные организации |
0 |
264,7944 |
441,324 |
441,324 |
441,324 |
1 588,7664 |
ИТОГО междугородный обмен |
0 |
5 188,55436 |
8 647,5906 |
8 647,5906 |
8 647,5906 |
31131,32616 |
ИТОГО международный обмен |
0 |
4 659,8598 |
7 766,433 |
7 766,433 |
7 766,433 |
27 959,1588 |
ИТОГО по трафику |
0 |
9 848,41416 |
16 414,0236 |
16 414,0236 |
16 414,0236 |
59 090,48496 |
Г) доходы от прочих услуг | ||||||
1 физические лица |
0 |
1 982,23 |
3 303,72 |
3 303,72 |
3 303,72 |
11 893,39 |
2 коммерческие организации |
0 |
171,4788 |
285,798 |
285,798 |
285,798 |
1 028,873 |
3 бюджетные организации |
0 |
317,2896 |
528,816 |
528,816 |
528,816 |
1 903,738 |
ИТОГО по прочим доходам |
0 |
2 470,998 |
4 118,334 |
4 118,334 |
4 118,334 |
14 826 |
Доходы от основной деятельности, всего |
0 |
19 774,86216 |
28 566,2576 |
25 638,3576 |
25 638,3576 |
99 617,83496 |
Другие публикации
Оценка экономической эффективности проекта реконструкции СТС
Краткая характеристика оборудования SI-2000
Функциональная архитектура семейства SI-2000 в полной мере отражает
современные тенденции развития цифровых систем коммутации и построения сетей
связи. Она полностью удовлетворяет рекомендациям МСЭ-Т Q.511 и Q.512 и
базируется на концепции универсального интерфейса для оборудования сети
доступа. Архитектурное разделение узла коммутации ...